| Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | EMPENHO: 02010299 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 205.720,00 |
| 13/11/2025 | EMPENHO: 02010021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU | R$ 336,00 |
| 11/11/2025 | EMPENHO: 02010521 CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 005/2025. | R$ 30.095,80 |
| 11/11/2025 | EMPENHO: 02010450 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ENDEMIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.1 | R$ 157,71 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 02010500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 0,66 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010241 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 5.687,80 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010420 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 516,12 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010244 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 29.590,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02010422 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 516,12 |
| 16/10/2025 | EMPENHO: 02010359 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 449,30 |
| 13/10/2025 | EMPENHO: 06010058 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R | R$ 636,00 |
| 13/10/2025 | EMPENHO: 02010353 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO | R$ 251,08 |
| 10/10/2025 | EMPENHO: 06010020 CARINA DE SOUSA SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO | R$ 1.250,00 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 02010023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO | R$ 336,00 |
| 02/10/2025 | EMPENHO: 06010034 BANCO DO BRASIL S/A | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS, QUE SERAO COBRADOS PELOS PROCESSSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS EM FAVOR DO GABINET | R$ 11,72 |
| 02/10/2025 | EMPENHO: 02010147 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 4.269,88 |
| 02/10/2025 | EMPENHO: 02010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO | R$ 1.077,00 |
| 02/10/2025 | EMPENHO: 02010375 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021 | R$ 5.977,83 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 24010025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.872,20 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 02010110 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10.531,53 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 02010298 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 47,13 |
| 04/09/2025 | EMPENHO: 02010310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | R$ 1,57 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 06010016 SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM | R$ 4,54 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 02010197 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 25.198,80 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 02010425 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 698,28 |
| 27/08/2025 | EMPENHO: 02010026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME | R$ 1.001,60 |
| 25/08/2025 | EMPENHO: 02010027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU | R$ 1.170,20 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 02010144 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0 | R$ 4.269,88 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 02010017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 495,00 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 02010108 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO | R$ 6.938,56 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 02010107 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12. | R$ 6.938,56 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010190 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 78,08 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 02010467 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 483,07 |
| 23/07/2025 | EMPENHO: 02010302 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA | R$ 1,21 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 02010462 BANCO BRADESCO SA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO | R$ 126,26 |
| 16/07/2025 | EMPENHO: 02010505 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 250,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 06010004 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 107,28 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02010247 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 13,18 |
| 09/07/2025 | EMPENHO: 02010522 CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025. | R$ 6.172,80 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 06010001 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 31,76 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 02010243 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 23.029,61 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010350 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI | R$ 708,40 |
| 16/06/2025 | EMPENHO: 02010349 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 267,30 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 02010112 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI | R$ 2.988,91 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 02010125 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI | R$ 6.938,56 |
| 13/06/2025 | EMPENHO: 02010155 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA | R$ 8.539,76 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 02010465 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 846,97 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 06010052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | R$ 12,00 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 02010205 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 0,10 |
| 05/06/2025 | EMPENHO: 06010053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 841,07 |
| 02/06/2025 | EMPENHO: 06010050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME | R$ 6.455,95 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010423 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.092,96 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010117 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 516,12 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010265 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO | R$ 20.297,34 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010343 COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 15.577,70 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 06010011 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI | R$ 65,51 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 06010039 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D | R$ 11,29 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010356 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 235,40 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010459 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 797,95 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010137 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A | R$ 13.877,12 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010154 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC | R$ 8.646,51 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010139 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 6.938,56 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010149 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30. | R$ 4.269,88 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010146 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00 | R$ 4.981,52 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 02010018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA | R$ 1.742,60 |
| 12/05/2025 | EMPENHO: 02010323 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO | R$ 9.017,00 |
| 09/05/2025 | EMPENHO: 02010519 LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON | R$ 26.869,30 |
| 07/05/2025 | EMPENHO: 02010102 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA | R$ 8.130,56 |
| 07/05/2025 | EMPENHO: 02010384 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI | R$ 37,56 |
| 01/05/2025 | EMPENHO: 06010049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, | R$ 12,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010036 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU | R$ 5,65 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 02010251 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.986,08 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 02010114 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 3.759,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 02010198 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.133,33 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 02010332 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA | R$ 3.316,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 06010002 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI | R$ 1.352,82 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010524 RP CONSTRUCOES E LOCACOES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001. | R$ 206.695,84 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 02010124 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 1.534,90 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 02010129 FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 950,65 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 06010015 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST | R$ 31,96 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 06010014 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE. | R$ 31,96 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010442 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002. | R$ 101.893,28 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010164 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 9.557,81 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010103 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 39.576,98 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 06010006 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F | R$ 244,42 |
| 21/04/2025 | EMPENHO: 02010497 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | R$ 23.000,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 02010506 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 12.949,47 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 02010022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME | R$ 1.126,40 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 24010035 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001 | R$ 4.269,88 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010123 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PRE | R$ 2.988,91 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010143 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODA | R$ 6.404,82 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010145 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE | R$ 2.134,94 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010135 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC | R$ 6.938,56 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010109 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 5.977,83 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010106 DINAMIC SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P | R$ 4.269,88 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 06010059 EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR | R$ 4.310,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010463 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO | R$ 417,96 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010447 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 9.010,70 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010451 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 784,58 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010445 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA | R$ 26.143,68 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010444 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE | R$ 383,80 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010464 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 3.715,74 |
| 10/04/2025 | EMPENHO: 02010468 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 149,09 |
| 09/04/2025 | EMPENHO: 06010028 MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BURITI | R$ 333,32 |
| 08/04/2025 | EMPENHO: 02010303 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA | R$ 198.563,27 |
| 08/04/2025 | EMPENHO: 02010159 L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLINICAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA COBERTURA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA POPULACAO DE CAMOCIM E REFERENCIAS PROGRAMADAS DE OUTROS MUNICIP | R$ 6.400,18 |
| 03/04/2025 | EMPENHO: 06010045 BANCO DO BRASIL S/A | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRE | R$ 7,31 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 02010504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 0,66 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010498 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | R$ 2.322,29 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010280 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 255.000,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010496 DYLLTECH ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002. | R$ 82.868,59 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010122 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA. | R$ 1.518,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010421 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.554,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010262 FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.214,40 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO | R$ 399,84 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010196 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 97,77 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010193 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | R$ 40,96 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 02010084 ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 5.103,26 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010352 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES, COMO AMBULANCIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO | R$ 1.751,32 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010347 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P | R$ 759,40 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010101 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 923,72 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 06010010 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENT | R$ 2.631,50 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010466 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 553,21 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010454 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO | R$ 15.420,45 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010453 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE | R$ 441,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010448 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002. | R$ 2.786,74 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010440 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 5.999,99 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 06010007 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.576,12 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 02010052 GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR | R$ 25.199,12 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 24010034 F. EDIVANDE LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO | R$ 4.263,28 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 02010214 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI | R$ 21.320,13 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 02010029 LUCIANO CHAVES BATISTA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR | R$ 1.500,00 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 02010100 URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF | R$ 567.572,41 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 02010333 BRUNO FREITAS FONTENELE | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE | R$ 1.100,00 |
| 06/03/2025 | EMPENHO: 24010040 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2 | R$ 7.200,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010383 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 20.930,63 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010379 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 320.694,73 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010351 POSTO NEVES E VIANA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 16.810,87 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010004 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M | R$ 600,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010002 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO | R$ 2.800,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010001 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 1.100,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010161 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 805,76 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 02010494 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.614,77 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 24010033 BANCO DO BRASIL S/A | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI | R$ 12,69 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010460 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE | R$ 3.736,84 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010055 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010079 ALUCOM LTDA - EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 2.747,29 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010009 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI | R$ 450,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010003 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA | R$ 950,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010010 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 400,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010194 INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO | R$ 10.800,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010011 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 610,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010080 ALUCOM LTDA - EPP | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 1.321,57 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010077 ALUCOM LTDA - EPP | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 2.719,02 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010062 BELNET EIRELLI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010078 ALUCOM LTDA - EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO | R$ 591,67 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010073 ALUCOM LTDA - EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 1.280,66 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010075 ALUCOM LTDA - EPP | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC | R$ 2.111,40 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010346 ALUCOM LTDA - EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 4.361,80 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 02010074 ALUCOM LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 3.589,82 |
| 26/02/2025 | EMPENHO: 02010525 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001. | R$ 1.389.759,72 |
| 26/02/2025 | EMPENHO: 02010187 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O | R$ 52,74 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 24010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 11.600,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 24010027 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE | 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.600,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 10010005 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S. | R$ 1.750,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010424 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 21.365,80 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010426 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 7.286,40 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010128 FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 48.879,60 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010455 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 15.180,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010116 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.833,60 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010457 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.012,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010263 FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX | R$ 212.732,52 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010264 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 60.780,72 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010266 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 9.219,28 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 186,64 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010503 CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO | R$ 30.000,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010030 LUCIANO CHAVES BATISTA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR | R$ 1.000,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010015 BRUNO FREITAS FONTENELE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE | R$ 1.100,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010014 BRUNO FREITAS FONTENELE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D | R$ 1.100,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010361 CRISTIANO DE MATOS MAUES | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR | R$ 2.200,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C | R$ 12,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010515 ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 4.700,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 30010001 INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 12.000,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 15010004 PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO | R$ 1.066,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 13010009 RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202 | R$ 10.329,25 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010179 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO | R$ 6.032,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010008 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT | R$ 900,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010007 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT | R$ 500,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010006 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA | R$ 490,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010089 ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S | R$ 369,89 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010088 ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 369,89 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010081 ALUCOM LTDA - EPP | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 2.668,61 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010076 ALUCOM LTDA - EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 543,82 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010087 ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE | R$ 5.581,74 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010162 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 7.665,92 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 24010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 6.583,36 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 02010499 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE | R$ 46.628,78 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 02010308 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 06010008 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | R$ 318,25 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 03010003 PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001. | R$ 29.982,99 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010028 LUCIANO CHAVES BATISTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA | R$ 3.000,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010173 COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R | R$ 6.250,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010032 AR MEDIC SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU | R$ 13.750,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010169 COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO | R$ 6.250,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010012 BRUNO FREITAS FONTENELE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI | R$ 4.100,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010013 BRUNO FREITAS FONTENELE | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R | R$ 3.200,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010172 COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR | R$ 6.250,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010331 COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO | R$ 6.250,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010085 ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI | R$ 21.647,54 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010083 ALUCOM LTDA - EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE | R$ 5.968,32 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010082 ALUCOM LTDA - EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI | R$ 4.737,19 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 06010009 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 776,58 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010417 GEFFERSON DIAS TEIXEIRA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -AMA, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, NO 625, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010414 MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE | R$ 4.300,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010401 MARIA ELENITA DE VASCONCELOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA RUA PAISSANDU, Nø 1550, CENTRO, EM CAMOCIM/CE, CONFORME CONT | R$ 2.390,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010418 SOCIEDADE AGOSTINIANA RECOLETA DE GUADALUPE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO 2067,BAIRRO CENT | R$ 2.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010415 EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, NO 294, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO D | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010402 MARIA ELENITA DE VASCONCELOS | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL SAMPAIO, Nø 950, BAIRRO PRAIA, EM CAMOCIM/CE,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE | R$ 3.125,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010400 MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO COM A RUA HUMAITA, S/NO, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 800,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010397 MARIA LENI DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO THOME, NO1001, BAIRRO CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, | R$ 4.000,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010405 THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1252, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | R$ 3.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010407 IVAM ALVARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE | R$ 3.000,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010408 MARY MARCIA MELLO PINTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO, NO 127, CENTRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO | R$ 2.250,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010396 ANTONIO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR, 770, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO - CARA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO, DO PROCESSO DE | R$ 2.000,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010395 ANTONIA GEANE COSTA PIRES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAL. FLORIANO, 437, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, , MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO L | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010404 SIRLANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TATAJUBA, ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPEN | R$ 1.200,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010398 FRANCISCO ARAUJO FONTENELE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 695, CENTRO, CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONT | R$ 1.000,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010403 MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PESQUEIRO, DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRAT | R$ 600,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010393 FRANCINEIDE ARAUJO DE MATOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO | R$ 500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010104 VANESSA MAIA GIRAO BRITTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND | R$ 4.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010399 SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES | R$ 20.000,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010413 RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE | R$ 2.800,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010419 EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010411 LUCIANO AGUIAR TREVIA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA AV. ESPLANADA DO PORTO, NO 1573, CENTRO, CAMOCIM/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO ORIU | R$ 1.300,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010412 MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, 973, BOA ESPERANCA, DESTINADO AO ANEXO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nø2023.12.18.001, E | R$ 1.200,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010416 JOAO ALFREDO DE MELO FALCAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO TIRO DE GUERRA, , LOCALIZADO NA RUA ANTONIA ZULMIRA CAVALCANTE DA PONTE, NO 3553, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES, CAMOCIM/CE, CONFO | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010394 DIOCESE DE TIANGUA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASC, NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO CAMOCINENSE, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME C | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010406 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GURIU - ACG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO GURIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO | R$ 800,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010409 LIONS CLUBE DE CAMOCIM | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA | R$ 2.000,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 02010458 R S M PESSOA EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADICAO DE MATERIAL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | R$ 61.128,82 |
| 17/02/2025 | EMPENHO: 06010062 GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P | R$ 7.700,00 |
| 17/02/2025 | EMPENHO: 02010304 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE | R$ 485.400,00 |
| 17/02/2025 | EMPENHO: 02010317 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 12,69 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 06010051 FRANCISCO MARCIANO ROQUES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO MARCIANO ROQUES , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23/01/2025, PARA F | R$ 150,00 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 06010120 FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU-CE, NO DIA 07/01/2025 PARA | R$ 150,00 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 06010119 RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR | R$ 150,00 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010330 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.994,28 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010523 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 113.910,72 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010031 A R PAULINO DE MOURA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA ADAPTADO COM REBOQUE TIPO TRAILER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO | R$ 36.999,26 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 24010026 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE | R$ 1.372,42 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 13010006 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS | R$ 5.200,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 13010007 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU | R$ 5.200,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 13010005 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | R$ 5.200,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 13010004 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA, | R$ 4.400,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 06010060 LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA | R$ 2.700,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 06010013 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU | R$ 4.186,06 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 06010012 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12.488,38 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010287 LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI | R$ 3.500,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010035 IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010056 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010033 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010054 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010165 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010049 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010166 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010047 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010168 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010051 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.450,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010171 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010167 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010306 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,OXIMETRO DE PULSO, BIPAP COM FREQUENCIA RESPIRATORIA, VENTILADOR MECANICO, ASPIRADOR DE SECRECAO, CPAP COM BASE DE UMIDIF | R$ 11.876,80 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010050 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.700,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010170 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010057 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010322 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010058 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010069 BELNET EIRELLI | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010068 BELNET EIRELLI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010064 BELNET EIRELLI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010070 BELNET EIRELLI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010065 BELNET EIRELLI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010061 BELNET EIRELLI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 139,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010063 BELNET EIRELLI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010067 BELNET EIRELLI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 700MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA E ZONA RURAL DE NO MINIMO 50% VIA FIBRA OPTICA, | R$ 10.495,45 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010059 BELNET EIRELLI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010072 BELNET EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 139,54 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010189 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC | R$ 19,77 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010321 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 60.026,51 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010320 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 44.785,65 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 14010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12.726,14 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 14010007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 5.000,77 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 06010061 LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA | R$ 1.800,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 06010118 ELIJEFFERSON DA SILVA DE ALMEIDA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046. | R$ 1.300,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 06010057 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA | R$ 2.030,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 06010055 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA T | R$ 2.030,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 06010056 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN | R$ 2.030,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010183 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, | R$ 3.828,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010131 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 18.600,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010090 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO | R$ 18.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010098 DINAMIC SERVICOS EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO | R$ 14.250,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010093 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE | R$ 30.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010091 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 27.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010096 DINAMIC SERVICOS EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 6.250,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010048 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010156 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30 | R$ 145.300,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010138 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30 | R$ 59.600,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010290 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE | R$ 45.500,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010288 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 36.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010289 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 13.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010066 BELNET EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 2.695,45 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010174 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010153 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.3 | R$ 4.050,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010105 DINAMIC SERVICOS EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P | R$ 4.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010132 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001 | R$ 2.800,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010284 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.450,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010119 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30. | R$ 24.500,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010060 BELNET EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,45 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010071 BELNET EIRELLI | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010130 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA | R$ 2.030,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010285 BELNET EIRELLI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 139,54 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 24010038 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET | R$ 249,61 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 24010028 2o OFICIO DE CAMOCIM | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 706,66 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 24010037 ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL. | R$ 3.580,00 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010286 AUTO PECAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE. | R$ 1.300,00 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010446 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2 | R$ 1.264,38 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010441 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS AMBULANCIAS E DO CAPS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO D | R$ 37.284,65 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010443 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 10.543,65 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010514 M2A TECNOLOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS PNCP. | R$ 4.800,00 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010278 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 649.457,71 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 02010520 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 255.000,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 31010002 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 2.160,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 31010001 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 500,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 31010003 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 30010007 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 22010001 ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001. | R$ 980,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010107 NILTON FONTENELE MOREIRA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050. | R$ 1.700,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010085 RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049. | R$ 1.700,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010250 10a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S | R$ 2.775,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010182 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 3.364,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010184 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS | R$ 4.060,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010178 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 3.248,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010175 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 3.596,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010186 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 6.496,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010181 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 3.480,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010185 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 7.308,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010180 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL | R$ 10.208,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010177 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 3.132,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010380 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON | R$ 6.960,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010176 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL | R$ 3.248,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010227 FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010053 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.650,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010209 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 0,05 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010099 ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045. | R$ 1.600,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010113 FRANCISCO ALBERTO DA SILVA FILHO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.041. | R$ 1.100,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010098 ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044. | R$ 1.100,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010097 FRANCISCO FABIO DE ARAUJO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043. | R$ 1.100,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010114 ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040. | R$ 960,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010101 DANIEL FERREIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039. | R$ 720,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010111 FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010102 LEANDRO DA COSTA ALBUQUERQUE | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010096 FRANCISCO GERSON LIMA DOS REIS | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.048. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010104 ANTONIO TERTULIANO SOARES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013. | R$ 1.700,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010103 LEONCIO DA SILVA MOURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011. | R$ 1.700,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010108 FRANCISCO RINALDO ZEFERINO ROCHA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.024. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010112 LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010106 FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 06010095 KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019. | R$ 2.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010045 MARIA THAINA BARBOSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010044 MARIA JOSE PEREIRA PERES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010043 ANDRESSA ALVES SANTANA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010042 TAIS SOUZA DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010041 LUZIANA VENANCIO DA CONCEICAO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010040 FRANCISCA GESSICA FORTUNA DE PINHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010039 FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010038 FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010046 SUYANE KARLA DA COSTA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010218 FRANCISCO RICARDO LINHARES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010217 ANTONIO LUCAS CRUZ DE SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010216 ANDRESSA CARVALHO LIMA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010215 MARIA PATRICIA LINHARES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010213 NAGELA SOUSA DIAS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010212 FABIO DOMINGOS SOUSA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010211 RENATA QUEIROZ MOURA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010037 EDMUNDO ARAGAO LOPES NETO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010036 EMILINHA VERAS DOS SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010034 FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010234 MARINEIDE ALVES OLIVEIRA CARVALHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PUB | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010233 LANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010232 KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010231 HORTENCIA DA CRUZ FERNANDES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010230 FRANCISCO VALDECIO TOMAS MONTEIRO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010229 FRANCISCO JOCILVAN DO NASCIMENTO SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010228 FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010226 ADELIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010225 MARISA OLIVEIRA BRITO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010224 DENISE ARAUJO DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010223 ANA PAULA DE SOUSA ANDRADE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010222 PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010221 MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010220 FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010219 JULIO VASCONCELOS DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010242 TAMIRES DIAS ALVES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010240 IVALTER DO NASCIMENTO DIAS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010239 FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010238 AURILUCIA DA SILVA ALMEIDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010237 VANESSA VIEIRA PEREIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010236 SAMARA RICARDO MONTEIRO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010235 ROMULO MARTINS DE LIMA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010249 JULIANO SILVA DE SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010246 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.700,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 02010512 AMANDA AMARO GONZAGA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECARGA DE TONNERS/CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONI | R$ 6.008,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 10010004 ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001. | R$ 11.594,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010084 GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010083 IZAEL DE SOUSA FERRO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010082 ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010081 ELVIS KELER DE LIMA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.034. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010080 FRANCISCO JAMES FLORINDO SOTERO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.037. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010073 LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010070 MANOEL DE JESUS FILHO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010069 WANDER DA SILVA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010068 FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010067 FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010066 FRANCISCO JOSE DA COSTA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.002. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010064 ANTONIO JURANDI DE OLIVEIRA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.001. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010076 ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.014. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010075 DARLAN DE SOUSA DINIZ | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010074 FRANCISCO GENILSON DOS SANTOS PEREIRA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010072 WILSON TEODOSIO RODRIGUES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.008. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010071 MANOEL MOREIRA DA SILVA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010089 ALUIZIO VERAS MOTA FILHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.028 . | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010088 ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010087 ELIEL MENEZES FORES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010086 ANTONIO MARCELO TEIXEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.027. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010110 JORDANES DA CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010077 EDIVALDO ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010079 SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015. | R$ 1.700,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010078 BENEDITO SANTOS DE JESUS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017. | R$ 570,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010094 FRANCISCO ROOSEVELT SILVA TEIXEIRA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.032. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010093 ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010092 ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010091 VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 06010090 MARCELO LOURENCO DE FREITAS | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030. | R$ 2.500,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 02010509 MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01. | R$ 4.250,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 02010428 ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, DOCUMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM ACESSO A INFORMACAO, COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO | R$ 10.200,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 28010001 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 730,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 28010002 INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 275,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010002 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018843 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029690-43.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.228,39 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010018 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501884, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051400-17.2021.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.091,40 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010019 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018858,REFERENTE AO PROCESSO Nø0200181-44.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.707,53 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010011 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018871, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000559-23.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.674,45 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010010 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018864 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0000558.38.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.603,74 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010008 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018862, REFERENTE AO PROCESSO Nø0001663-16.2019.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.544,80 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010009 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018863, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000764-52.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.519,85 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010023 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018870 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200077-18.2023.8.06.0053 ,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.471,50 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010006 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018869, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029201-06.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.319,15 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010020 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.313,06 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010016 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018859, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200180-59.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.299,08 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010003 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018860 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0050989-71.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.201,78 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010024 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018897 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029205-43.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.882,15 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010007 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018894, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200206-23.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.526,58 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010015 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018874, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000912-36.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010013 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501891, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000910-66.2023.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010012 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018872, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000908-96.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010005 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018888, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200079-85.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.071,17 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010022 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018898 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200080-70.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.063,27 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010021 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.312,10 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010014 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010017 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 550,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010004 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 495,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010005 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018857 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0026697-35.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.711,13 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010012 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018865, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029696-50.2018..8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.580,42 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010002 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO 15018893, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200949.67.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.524,60 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010003 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018875, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200798-04.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.260,11 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010004 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018867, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200177-07.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.253,56 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010008 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018886, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050179-96.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.157,66 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010013 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018892, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200383-84.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.138,08 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010009 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018885, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051631-44.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.113,75 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010011 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018838, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200310-49.202.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.105,16 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010010 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018839, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050190-28.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.104,53 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010006 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018879, REFERENTE AO PROCESSO Nø0010806-39.2013.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.037,73 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010001 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO15018841,REFERENTE AO PROCESSO NO0051703-31.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.922,55 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 23010007 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018889, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051689-47.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 987,49 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 06010121 E & R MASSAS E MARISCOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | R$ 1.450,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 06010105 FRANCISCO MOREIRA SOTERO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021. | R$ 2.500,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 03010002 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1 | R$ 125.181,24 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010208 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA INCREMENTO NA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO QUADRO DE FUN | R$ 71.674,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010511 FRANCISCO LEONARDO FERNANDES DE SOUSA 06541912394 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SAAE. | R$ 1.518,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010188 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10,58 |
| 04/02/2025 | EMPENHO: 13010010 JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM. | R$ 2.600,00 |
| 04/02/2025 | EMPENHO: 02010311 BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | R$ 12,00 |
| 04/02/2025 | EMPENHO: 02010433 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F | R$ 5.745,42 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 23010014 ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO. | R$ 1.139,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 16010003 JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE. | R$ 4.500,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 15010005 JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010430 UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO | R$ 1.200,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010513 LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 1.061,85 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010429 ELENICE BEZERRA DE CARVALHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER, RUA JOAQUIM TAVORA,NO 1559 CENTRO, CAMOCIM CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE D | R$ 3.000,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010431 MARIA ODETE BARROSO CARNEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SER DESTINADO COMO LOCAL PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESLTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA | R$ 1.600,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010516 CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESSOTO - SAAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.07.03. | R$ 7.200,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010510 VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANCA DOS PROCESSOS DE COMPR | R$ 5.950,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010508 VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA E ADEQUACAO E MONITORAMENTO QUANTO A APLICACAO DA PROTECAO DE DADOS, DA LEI FEDERAL 13.709/2018, CONFORMA CONTRATO DIRETO | R$ 5.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS, FATURAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, A CARGO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E | R$ 646,51 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010382 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 117.287,61 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010381 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 2.123,36 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010378 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 21.712,26 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010327 MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.401,47 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010316 LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 950,22 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010005 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 4ø ADITIVO RESULTANTE DO PROCES | R$ 510,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010365 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO (CACIMBA) COM 2 METROS DE DIAMETRO E 7 METROS DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADO NA ELEVATORIA 8,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010325 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV | R$ 5.698,75 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010334 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 1.200,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010439 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE | R$ 9.389,80 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010427 DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO | R$ 8.816,93 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010291 ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS INTERNAS, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRA | R$ 6.800,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010292 YZALLON M. LOPES - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F | R$ 6.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010296 SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANDE DO PROC | R$ 5.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010294 GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALID | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010293 GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0 | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010297 TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010004 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.040,83 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010003 RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 504,50 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010005 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.399,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010002 RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 650,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010008 M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P | R$ 8.000,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 175.037,06 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 13010008 FRANCISCO FALB LIRA LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM | R$ 5.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010255 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC | R$ 2.513,45 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010206 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.682,63 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010336 DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPARACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DE VAZAMENTOS DE AGUA, LIGACAO DE NOVA AGUA, RELIGACAO DE AGUA, LIGACAO NOVA DE ESGOTO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA | R$ 3.818,50 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010435 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE RECEITAS QUE COMPOEM A BASE VDE CALCULOS DO DUODECIMO PARA O EXERCICIO DE 2025, VISANDO A CONFERENCIA E VALIDACAO DAS INFORMACOES CONTAB | R$ 8.600,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010436 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO, CONFERENCIA, ANEXACAO PARA PUBLICACAO DO RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO AO SINCONFI DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010295 ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 4.700,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 197.163,46 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010200 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 57.902,68 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010201 FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 24.982,66 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010115 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 13.246,66 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010203 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 102.529,30 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010199 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 32.571,56 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010202 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 65.684,72 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010126 FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010363 MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.509,08 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010368 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PVS, CAIXAS DE ESGOTO NAS CALCADAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.080,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010367 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.080,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010364 FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO KM 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.030,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010328 RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | R$ 2.720,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010329 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ELEVATORIAS DO ESGOTO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.630,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010502 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE CAMOCIM, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA CEL. LIBORIO | R$ 132.813,61 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010370 JMX SOLUCOES EM LED EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.774,50 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010369 E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CA | R$ 4.500,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010518 L. NUNES DE SOUSA-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO NA CONFECCAO DE JUNTAS GILBAULT , JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE. | R$ 2.700,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010335 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18 BTUS E DE 9 BTUS, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.400,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010315 TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS LINKS DIGITAIS PARA LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXOS E MOVEIS DE TODO BRASIL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO | R$ 340,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010313 TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 160,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010004 ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO | R$ 800,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010005 ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010003 FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010002 ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010001 MARIA IRACILDA RODRIGUES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 24010031 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 16.000,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 24010030 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 14.009,60 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010065 ARTE DE SIGNER LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001. | R$ 6.040,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010282 FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.129,64 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010258 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 407.904,56 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010261 FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 131.155,20 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010260 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 55.593,28 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010127 FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 49.025,10 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010281 FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 7.523,60 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010259 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.240,92 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010256 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 516,12 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010254 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E | R$ 254.998,01 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010252 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 213.599,01 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010210 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.890,15 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010253 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 511,06 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010301 ANAZION AUTO PECAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.600,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010366 LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.200,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010344 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO | R$ 3.000,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 69,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010309 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DA ART. 310E 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.950,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010245 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI | R$ 7.800,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010275 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI | R$ 7.590,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010276 A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J | R$ 6.000,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010279 JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MESMOS EM SITIOS ELETRONICOS,CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODAL | R$ 4.600,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010277 DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CA | R$ 4.500,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010248 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM - CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO,NA MODALIDADE DE INEX | R$ 3.700,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010141 ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D | R$ 3.500,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010345 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE) MODULO OPERACIONAL DE FROTA DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE | R$ 600,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 24010001 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.378,87 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 24010039 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA, DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE DESCARGA,TROCA DO ROTOR E LIMPEZA DO ROTOR DA ELEVATORIA 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.500,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 20010002 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIAS DE TORAX COM CONTRASTE,ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE,CRANIO E CABECA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPAL | R$ 1.710,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 17010002 R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 526,50 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 16010002 PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 950,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 15010003 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 14010004 BIONICA PRODUTOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BRACE PARA A PACIENTE ,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.800,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010480 LUICY FARDAMENTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.250,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010342 F H V STURDART GURGEL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.225,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010160 DINAMIC SERVICOS EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL | R$ 138.622,32 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010391 JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE QUADRO DE COMANDO NA SEDE E NA ZONA RURAL DE CAMOCIM-CE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.900,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010389 DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO, ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | R$ 3.200,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010495 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, ROCAGEM E REMOCAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES DE JATOBA, CAFUNDO E MONTEVIDEO, RECUPERACAO DA CERCA, PARTE ELETRICA, ILUMINACAO E PORTOES DO RESRVATORIO CAFUNDO ,JUNTO AO S | R$ 2.300,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010392 53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.700,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010432 D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DIARIO OFICIAL E POVO , ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.706,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 17010001 XIMENES & PONTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 16010001 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO REFERENTE DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 850,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 15010002 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010507 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAAE, NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 24.461,95 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010387 FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 3.900,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010338 OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAAE, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.363,90 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010371 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN | R$ 5.190,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010341 MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.500,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 13010011 INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 15.408,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010150 RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007420, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010148 FRANCISCO GOMES DE FRANCA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007229, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010142 LENNIER GOUVEIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007222, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010152 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007228, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051630-59.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.617,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010151 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007422 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029203-73.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.979,58 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010388 GENIVALDO FONTELE PEREIRA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.710,81 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010386 LEIDIANE PAULA DA SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA 1 - 4R8PB 3CV 380V LEAO, 1 BOMBA 2CV 380V ALTRI, 1 MOTOR 2CV 220V CLAW, 1 - MOTOR 5CV 380V CLAW. | R$ 3.687,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010434 CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICACAO AO SETOR PUBLICO - CASP DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM,CONFORM | R$ 9.587,79 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010490 EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 139,98 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010004 MONICA GOMES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MONICA GOMES AGUIAR,OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO | R$ 600,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010001 MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N | R$ 600,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010005 SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 96.759,12 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 06010042 BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE E | R$ 12,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 14.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 18.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010307 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 30.800,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010300 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES LEGISLATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 11.891,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010438 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 1.600,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010489 ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.576,50 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010491 M. V. COSTA LIMA FREIRE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA SUBMERSIVEL, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 10.335,70 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010268 ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE | R$ 19.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010274 LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CUMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE LICI | R$ 12.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010272 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU | R$ 10.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010269 PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N | R$ 8.200,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010273 ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, ELABORACAO, ENVIO E GERENCIAMENTO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, EMISSAO DARF, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, | R$ 4.900,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010271 PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI | R$ 2.550,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010270 BELNET EIRELLI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 2.350,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 12,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010337 AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.450,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 53.939,85 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 36.125,26 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010006 SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 116.265,37 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 15010001 MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A | R$ 1.200,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 14010003 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID | R$ 103,03 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 06010063 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.300,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 06010040 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 12,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 06010005 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC | R$ 3.935,23 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 03010001 OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 750,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010097 CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE. | R$ 2.950,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010095 CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE. | R$ 1.440,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010094 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 650,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010486 DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI | R$ 3.400,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010478 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010376 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A | R$ 1.500,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010372 JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010099 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 103,03 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010195 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 21.301,40 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 14010001 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 355,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 14010002 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 100,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 13010003 JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC | R$ 15.000,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 02010373 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA EPSON L3210, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 280,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010046 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010044 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICI | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010043 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O COR | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010035 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010033 BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010207 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA | R$ 77.562,50 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010319 EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SIATEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 386,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010340 JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO, PRESTACAO DE SUPORTE DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE SANEAMENTO, GESTAO DE SERVICOS, ATENDIMENTOS, LEITURAS E IMPRESSOES SIMULTANEAS, | R$ 3.670,45 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010339 EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 380,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 14010008 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 82.334,48 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 14010005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 1069814-42, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.700,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 10010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 11.228,72 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 10010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 68.887,88 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010318 LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.593,97 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010482 EICOS SENSORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.333,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010305 KEKE MOTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO SERVICO AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE. | R$ 733,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 12,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010374 FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 246,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 13010002 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 355,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 13010001 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 100,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 06010037 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 12,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 02010485 J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 10.088,54 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 02010385 57.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.200,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 02010410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 10010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 5.029,45 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 63.007,05 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010479 APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE. | R$ 4.344,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010473 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 2.184,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010324 LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.982,19 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010471 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010377 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010484 FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE. | R$ 4.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010493 LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.200,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010326 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 9.488,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010488 AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.650,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010492 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTALAR E INSTALAR KIT DE CONECCOES, TUBO, CABO ELETRIICO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSA, SUBSTITUINDO LUVAS E TUBOS EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO PARA GARANTIR O PERFEIT | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010477 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO DA LOCALIDADE DE CAFUNDO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010476 FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRA DE DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA, INSTALACAO DE REDUTOR DE FLUXO E VENTOSAS NA LOCALIDADE DE TAPUIU DOS CRESPOS , ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.400,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 08010002 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A | R$ 75.229,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010475 53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PT-1 BOOSTER PAISSANDU E LIMPEZA DO PT-3 BOOSTER OLINA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010267 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 13.000,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 24,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010487 COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 10.645,58 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010470 PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA | R$ 5.000,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010474 PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESUL | R$ 4.500,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010472 PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PORCESSO LICITATORIO NA MODA | R$ 3.650,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010481 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SEREM PRESTADOS NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.945,53 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO. | R$ 131.947,32 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010027 MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU , | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010026 JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BOA ES | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010025 JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA, | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010024 IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADO NO UBASF MARIA DO SOCORRO SILVA - CRUZEIRO,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFO | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010023 ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA APOSS | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010022 FABIO BEZERRA DE FRANCA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010021 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010019 BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA DRA. BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,NO M | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010018 BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010017 ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS FLA | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010032 UASLEI PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010031 SOLARIO FERREIRA LIMA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010030 PEDRO MORAES MOTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.PEDRO MORAES MOTA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS ,N | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010029 NATERCIA RAMOS SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010115 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE AC | R$ 671.060,75 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010116 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A | R$ 67.951,84 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010117 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D | R$ 51.641,18 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA | R$ 170.993,45 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010257 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA, | R$ 250.000,00 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010390 W DE C S ROCHA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 170,00 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010461 BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL) | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE | R$ 15,00 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 587,76 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010483 MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 330,00 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010517 HOSTIGATOR BRASIL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 45,19 |
| 02/01/2025 | EMPENHO: 02010163 MIX DIGITAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.02.001. | R$ 5.810,25 |