Empenhos

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Total empenhado:
56.218.681,79
Total liquidado:
126.709.347,98
Total pago:
2.865.802,29

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010488 DATA: 02/01/2025
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
EMPENHO: 02010509 DATA: 02/01/2025
MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01.

R$ 17.000,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010214 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

R$ 295.272,00 R$ 21.320,13 R$ 0,00
EMPENHO: 02010447 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 70.000,00 R$ 9.010,70 R$ 0,00
EMPENHO: 02010328 DATA: 02/01/2025
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00
EMPENHO: 02010341 DATA: 02/01/2025
MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EMPENHO: 02010490 DATA: 02/01/2025
EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 139,98 R$ 139,98 R$ 139,98
EMPENHO: 02010175 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC

R$ 10.788,00 R$ 3.596,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010070 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 358,62 R$ 119,54 R$ 0,00
EMPENHO: 02010125 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI

R$ 19.500,00 R$ 6.938,56 R$ 0,00
EMPENHO: 02010377 DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

R$ 500,00 R$ 12,00 R$ 0,36
EMPENHO: 02010423 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 10.000,00 R$ 1.092,96 R$ 0,00
EMPENHO: 02010166 DATA: 02/01/2025
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

R$ 3.698,43 R$ 1.232,81 R$ 0,00
EMPENHO: 02010359 DATA: 02/01/2025
POSTO NEVES E VIANA LTDA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC

R$ 20.000,00 R$ 449,30 R$ 0,00
EMPENHO: 02010190 DATA: 02/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 500,00 R$ 78,08 R$ 0,00
EMPENHO: 02010009 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI

R$ 1.350,00 R$ 450,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010079 DATA: 02/01/2025
ALUCOM LTDA - EPP
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 8.241,87 R$ 2.747,29 R$ 0,00
EMPENHO: 02010026 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME

R$ 38.500,00 R$ 1.001,60 R$ 0,00
EMPENHO: 02010101 DATA: 02/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 10.900,00 R$ 923,72 R$ 0,00
EMPENHO: 02010414 DATA: 02/01/2025
MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE

R$ 12.900,00 R$ 4.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010115 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 330.000,00 R$ 13.246,66 R$ 0,00
EMPENHO: 02010117 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 14.000,00 R$ 516,12 R$ 0,00
EMPENHO: 02010453 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

R$ 20.000,00 R$ 441,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010049 DATA: 02/01/2025
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010451 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

R$ 10.000,00 R$ 784,58 R$ 0,00
EMPENHO: 02010201 DATA: 02/01/2025
FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 385.000,00 R$ 24.982,66 R$ 0,00
EMPENHO: 02010112 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

R$ 36.300,00 R$ 2.988,91 R$ 0,00
EMPENHO: 02010064 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO

R$ 358,62 R$ 119,54 R$ 0,00
EMPENHO: 02010145 DATA: 02/01/2025
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE

R$ 55.500,00 R$ 2.134,94 R$ 0,00
EMPENHO: 02010165 DATA: 02/01/2025
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

R$ 3.698,43 R$ 1.232,81 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 56.218.681,79

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